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综述

林业企业内审

综述


【综述】 2001年,林业集团公司审计部围绕全区经济工作中心,深入贯彻“全面审计,突出重点”的工作方针,努力实践“三个代表”重要思想,与时俱进,扎实工作,全年完成审计项目31个,其中:计划内11个,计划外领导交办项目20个;上报审计报告31份。审计评价16份;下达审计意见书和审计决定65份;刊发4期内部审计信息。共查出违纪资金5012.8万元,违规资金33 477.5万元,已作调账处理1668.2万元,收缴及罚款32.3万元,促进增收节支603.5万元;提出审计建议被采纳44条,建议给予企业法定代表人撤职处分1人。提高审计工作质量,防范审计风险,结合内审实际情况,制定《大兴安岭林业集团公司“天保”财政资金审计工作方案》、《林业集团公司审计部审计执法责任及执法责任过错追究制度》、《大兴安岭林业集团公司内部审计工作考核办法》,促进内审工作规范化、制度化和法制化。
                                  
                                   (吕光鑫)