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内部审计
内部审计
【内部审计】
全年开展审计项目15个,其中,同级监督10个、下查一级5个,全部按时完成。其中,履职审计3个、离任审计3个、内部控制审计1个、财务管理审计2个、专项审计6个。审计发现问题38条,提出整改建议41条。配合上级行完成审计任务2个。按照沈阳分行工作安排,5月,选派1人参加对大庆中支内部控制审计工作,7月,选派2人参加对吉林中支内部控制审计工作,累计投入工作日30个。