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综述

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  【综述】
  2013年,全区审计部门加强重点领域、重点部门、重点资金、重大政策执行的审计监督。创新方式方法,适应形势变化,依法履行审计监督职能,维护经济安全,规范财政收支行为,促进财政财务管理规范化发展。组织开展地本级预算审计、地方财政超收收入安排使用情况审计、城镇保障性安居工程跟踪审计、重大水利建设项目跟踪审计、改扩建公路审计、乡镇政府性债务情况审计等。推动经济责任审计工作信息管理规范化、系统化和电子化,全年完成经济责任审计项目21个,从领导干部权力运行入手,采取“五查五看”方式加大对 “小金库”检查力度。加强廉政风险防控,实行“审计公示”制度、送达审计制度、审计人员廉政承诺制度、审计现场监督和回访警示制度,设立行风政风廉政建设监督举报电话及信箱。2013年,全区地县(区)两级审计机关共审计单位103个,查出主要问题金额120 455万元,其中违规问题金额14 404万元,管理不规范金额106 051万元。审计发现非金额计量问题146个,损益不实35 641万元。审计处理处罚9314万元。向社会公告审计结果5篇,向纪检部门移送案件线索1件,提出审计建议226条,建议审计单位建立健全规章制度196项,撰写简报信息145篇,被批示采用信息101篇。