综述
林业企业内审
综述
【综述】2003年,是林业集团公司审计部“审计质量年”。审计部紧紧围绕林业集团公司
中心工作和自身工作实际,在人员少、任务重的情况下,进一步加大审计力度,圆满完成了全
年审计任务,取得了优异的成绩。全年共完成85个审计项目,其中,计划项目65个,组织部提
请和领导临时交办项目20个。向林业集团公司提交审计报告41篇,下达审计意见72份、审计
决定 34 份,提出合理化建议 134 条。共审减基本建设支出593.2万元;查出不良资产和潜在
亏损42 848.4万元;查出损益不实资金12 851.5万元,其中,少计当期收入 719.2万元,少列
当期成本12 015.9万元,存在账外资金 116.4万元;查出计划外基建支出4180.1万元;查出资
产不实资金46 132.8万元;查出天保资金违纪、违规 583.6万元,其中,虚列天保资金36.2万
元,挪用天保资金112.4万元,挤占天保资金76.4万元, 未按规定列支教育经费 358.6万元;
查出挪用育林专项资金 93万元。审计部组织林业集团公司所属内审机构完成审计项目124个。
审计信息及理论研讨文章分别被《中国审计报》、《中国内部审计》杂志、《大兴安岭信息》、
《信息参考》等刊物和中国内部审计网站、省内审计协会采用25篇。审计成果引起地委、林业
集团公司领导的重视,对有些审计报告分别作出重要批示,要求有关部门监督整改落实。“审
计质量年”活动在林业集团公司内审战线取得显著成效。
(马丽鑫)