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稽核监督

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  【稽核监督】 开展专项稽核。共进行各项稽核10次, 其中,全面稽核2次、收购资金封
闭管理指标真实性稽核1次、会计决算报告稽核 1次、贷款呆帐认定稽核1次、养老保险统筹基
金稽核1次、对地区分行和营业部进行专项稽核4次,累计投入工作日77个。查出违规34笔,金
额195 214.97元,提出整改建议5条,纠正违规金额118 214.97元,写出稽核报告11份。
   (孟宪华)