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综述

林业企业审计

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  【综述】 2004年,林业集团公司两级内审机构共完成审计项目236个,查出违纪违规资
金25 677万元,审减基建工程支出425.6万元,收缴罚款72.62万元,移送纪检监察部门案件2
起。向各级党政领导提交审计报告205篇,提出审计建议255条。审计部向地区提交的35份审计
报告中,有11篇被地委、林业集团公司主要领导批示,要求相关责任单位和责任人认真整改。
两级内审机构提交审计信息141篇,被《大兴安岭信息》、《中国审计报》等新闻媒体采用23
篇(次)。审计部被黑龙江省审计厅、黑龙江省内审协会授予“黑龙江省内部审计先进单位”,
还被黑龙江省内审协会推荐申报“全国内部审计先进单位”。
   (马丽鑫)