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内部审计

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  按照“同级监督、下查一级”工作原则,开展评估2项,现场审计5项,其中财务审计1项、专项审计4项;5个审计项目中,同级监督1个、下查一级4个。投入现场审计工作日35天,参与审计20人次,审计发现问题34条,提出整改建议18条。