综述
林业企业内审
综述
2016年,林业集团公司审计部围绕地委、行署、林业集团公司中心工作,加强审计队伍建设,履行审计监督职责。全年安排中央财政资金、固定资产投资、经济责任、财务收支等项目审计工作计划。截至10月末,完成审计项目80项,审计人员现场审计时间平均约200天,抽调15人次,配合地委行署其他部门完成巡察、案件调查、资产清查、改制调研等项工作,配合参与工作183天。查出不规范资金44 724.8万元,收缴资金96万元,移交案件线索1件。发挥审计保障经济社会运行的“免疫功能”,树立“围绕审计抓党建,抓好党建促审计”的理念,创新出“林区内部审计+党建”“林区内部审计+服务”“林区内部审计+林区生态”的“林区内部审计+”工作新模式,实现党组织建设与审计项目同步加强、党风廉政建设与审计项目同步实施、党建成效与审计工作同步总结。强化廉洁从审意识,贯彻地委、地纪委《关于加强“三重一大”事项决策和监管的意见》,落实审计人员“十不准”纪律和“审计回访制度”,发挥好审计在反腐败、促改革、保发展方面作用。上报信息12篇,发表7篇,其中国家级网站2篇、省级网站2篇、地级网站3篇;上报论文3篇,结集发表1篇。审计部职工捐款2450元帮扶困难群众,与呼玛县大砬子村结成帮扶对子,帮扶建设双模温室大棚资金2万元。