财政预算执行和财务收支审计
财政预算执行和财务收支审计
开展省级预算执行和决算草案审计,对省级全部预算单位的国库集中支付数据进行总体分析,重点审计9个省直部门及137个所属单位,揭示了在预决算编报、预算执行、资产和财务管理等方面存在的问题,查出违纪违规资金8.55亿元。省审计厅结合县委书记经济责任审计,对22个县开展财政收支审计,揭示问题488个、涉及金额276.7亿元。省审计厅对6个县乡村振兴政策落实和专项资金管理使用情况进行审计,抽查乡村振兴专项资金16.33亿元、314个项目,抽查惠农补贴资金68.21亿元,揭示问题407个、涉及金额5.36亿元,移送涉嫌违纪违法问题线索45件。2019年底,省审计厅组织13个市(地)审计机关对13个县(市、区)开展乡村振兴审计,抽审乡村振兴及惠农补贴资金126.76亿元,揭示问题405个、涉及金额5.4亿元,移送涉嫌违纪违法问题线索18件。