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地本级财政预算执行审计
地本级财政预算执行审计 以财政资金收支与管理使用为主线,重点审计地本级预算编制情况、批复和下达情况、总体执行和调整情况、年终结转、结余情况;探索审计财政部门政府决算草案编制情况、政府采购执行情况、上级转移支付资金分配使用情况、往来资金情况等。通过审计发现存在应缴未缴预算收入、违规扣所属区财政资金、...
税收计划完成及税收征管审计
税收计划完成及税收征管审计 以促进税务部门依法治税,提高税收征管质量为目标,完成2015年度税收计划完成及税收征管审计。重点审计税收政策执行情况、税收征管制度执行情况、税收计划、税务稽查情况和社会保险费征缴情况等。通过审计发现应缴未缴税款问题。
经济责任审计
经济责任审计 制发《大兴安岭地区党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任实施细则》(大署审联发〔2016〕18号)和《大兴安岭地区经济责任审计对象分类和计划管理办法》(大署审联发〔2016〕19号),规范全区党政主要领导干部和国有企业领导人员同职同责审计。探索机构编制审计,揭示机构编制管理中存在...
政策落实跟踪审计
政策落实跟踪审计 根据《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》部署和国家审计署、黑龙江省政府、省审计厅要求,开展地本级及漠河县、塔河县、呼玛县、加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区四个季度稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况跟踪审计,通过审计发...
保障性安居工程项目跟踪审计
保障性安居工程项目跟踪审计 按照国家审计署及省审计厅要求,以摸清城镇保障性安居工程总体情况、查处重大违纪违法问题、促进住房保障政策落实、维护群众住房保障权益为目标,对城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营、重大事项等情况进行跟踪审计。通过审计发现未及时收缴廉租房租金收入、不符合条件人员享受廉租...
投资审计
投资审计 促进大兴安岭地区建设项目程序规范,资金合理、合法使用,完成呼玛县西山水库除险加固工程建设项目竣工决算审计项目;开展加格达奇区外环东路(景观大道东延新建工程)竣工决算审计,地区武警支队新建营房项目(迁移)竣工决算审计,大兴安岭地区中小学实践学校(实践学校)建设项目竣工决算审计,大兴安岭地区...
审计复核
审计复核 建立健全三级复核制度,发挥审计复核的把关作用。对每一个审计项目均进行审理,审理台账做到记录清晰、完整;对审计项目实行全面复核管理制度,凡列入年度计划的审计项目均要经审计机关专职复核机构或人员复核,对于不符合规定、不符合审计程序的审计文书和审计证据,坚决退回审计组纠正,未经复核的审计项目,...
内审协会及审计学会工作
内审协会及审计学会工作 制发加大审计工作宣传的通知,转发省审计学会、省内审协会相关文件,开展全区审计系统审计理论研究工作和其他各项工作。推进审计成果转化。
审计内控
审计内控 深化“创新审计服务,提升审计效能”主题活动开展,推动审计业务“四个创新”(创新审计内容、创新审计方法、创新审计技术、创新审计管理)。强化审计人员风险意识,从项目确定、项目实施和审计处理等环节控制审计风险。加强内控机制建设,完善项目审理和纪律监督措施。规范审计人员从政行为,执行党风廉政建设...
综述
林业企业内审综述 2016年,林业集团公司审计部围绕地委、行署、林业集团公司中心工作,加强审计队伍建设,履行审计监督职责。全年安排中央财政资金、固定资产投资、经济责任、财务收支等项目审计工作计划。截至10月末,完成审计项目80项,审计人员现场审计时间平均约200天,抽调15人次,配合地委行署其他部...
中央财政资金审计
中央财政资金审计 强化中央财政资金审计,加强资金预算编制、计划执行、资金管理等的审计力度。全年计划对27个单位中央财政资金审计,截至10月末,完成24个单位的审计,查出不规范资金13 320.8万元,向地纪委移交违纪案件线索1起。
基本建设项目审计
基本建设项目审计 围绕工程招投标、合同签订、工程造价真实性,对基本建设项目财务管理、资金使用等情况进行审计监督,加大对不严格执行《招投标法》、搞计划外工程和超计划投资、串项使用建设资金、损失浪费等违纪违规问题的查处力度。全年计划开展10个林业局森林重点火险区治理三期工程,南瓮河、双河自然保护区基础...
资产负债所有者权益审计
资产负债所有者权益审计 细化资产负债所有者权益审计内容,界定各企业资产、负债和所有者权益,真实反映各企业财务状况。安排10个林业局资产负债变动情况审计和5个直属企业、2个林直单位财务状况审计,查出不规范资金25 040.7万元。
经济责任审计
经济责任审计 加大任期经济责任审计比重,执行《大兴安岭地区党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计评价评分细则》。截至10月末,地委组织部提请领导干部经济责任审计29项,开展工作26项,查出不规范资金2544.7万元,收缴虚增资本公积96万元。
财务收支审计
财务收支审计 探索预算管理和财务计划执行情况的审计方式,把效益审计贯穿财务收支审计项目,以“三公”经费作为行政事业单位财务收支审计重点。截至10月末完成财务收支审计1项,审计总额2782万元,查出不规范资金177万元。(黄振阳 供稿)
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